看到图片的这个问题想再问一下,拿着半个月的增值税发票 1.我做账时就是做一个月的? 2.然后给员工也是一个月的还是半年的? 3.做法是 借管理费用--房租 贷 现金 然后摊销时又怎么做? 十分感谢
巴黎雨季
于2017-08-05 14:50 发布 963次浏览
![看到图片的这个问题想再问一下,拿着半个月的增值税发票 1.我做账时就是做一个月的? 2.然后给员工也是一个月的还是半年的? 3.做法是 借管理费用--房租 贷 现金 然后摊销时又怎么做? 十分感谢](https://al3.acc5.com/156571_5985688800ecb.png)
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-08-05 15:21
1、取得发票时:
借:管理费用(根据发票金额全额入账)
贷:应付职工薪酬-福利费
2、支付一个月款项时:
借:应付职工薪酬-福利费(发票上面的金额)
贷:银行存款(1个月的款项)
贷:其他应付款-某人(5个月的款项)
3、后期每个月支付款项时:
借:其他应付款-某人
贷:银行存款
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你好做的主营业务成本里面的。
2021-09-20 14:44:25
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1、取得发票时:
借:管理费用(根据发票金额全额入账)
贷:应付职工薪酬-福利费
2、支付一个月款项时:
借:应付职工薪酬-福利费(发票上面的金额)
贷:银行存款(1个月的款项)
贷:其他应付款-某人(5个月的款项)
3、后期每个月支付款项时:
借:其他应付款-某人
贷:银行存款
2017-08-05 15:21:57
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你好,计入费用
2016-11-21 15:36:09
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你好,在增值税综合平台勾选不抵扣
2021-11-08 12:47:46
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您好!可以的。不过这个是可以用来抵税的。
2016-05-18 14:52:32
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方亮老师 解答
2017-08-05 16:15
巴黎雨季 追问
2017-08-05 17:01
方亮老师 解答
2017-08-05 17:32