送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-08-05 15:21

1、取得发票时: 
借:管理费用(根据发票金额全额入账) 
贷:应付职工薪酬-福利费 
2、支付一个月款项时: 
借:应付职工薪酬-福利费(发票上面的金额) 
贷:银行存款(1个月的款项) 
贷:其他应付款-某人(5个月的款项) 
3、后期每个月支付款项时: 
借:其他应付款-某人 
贷:银行存款

方亮老师 解答

2017-08-05 16:15

老师已经回答您的问题,具体哪里不明白?

巴黎雨季 追问

2017-08-05 17:01

您好,已经明白了,只是系统里现在还是评价不了,应该是要等一下吧,总是说这个问题等待回复,但是我已经能看到您的回答了,十分感谢

方亮老师 解答

2017-08-05 17:32

不客气,谢谢您的理解!

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你好做的主营业务成本里面的。
2021-09-20 14:44:25
1、取得发票时: 借:管理费用(根据发票金额全额入账) 贷:应付职工薪酬-福利费 2、支付一个月款项时: 借:应付职工薪酬-福利费(发票上面的金额) 贷:银行存款(1个月的款项) 贷:其他应付款-某人(5个月的款项) 3、后期每个月支付款项时: 借:其他应付款-某人 贷:银行存款
2017-08-05 15:21:57
你好,计入费用
2016-11-21 15:36:09
你好,在增值税综合平台勾选不抵扣
2021-11-08 12:47:46
您好!可以的。不过这个是可以用来抵税的。
2016-05-18 14:52:32
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