送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-13 10:14

你好,兑现是  借;其他应付款  贷;银行存款 
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用

绅士汉 追问

2017-08-13 10:18

已经做了能弥补吗?

绅士汉 追问

2017-08-13 10:19

因为我不想去改前两个月的账了。

绅士汉 追问

2017-08-13 10:21

冲抵货款应该是借其他应付款,贷主营业务收入吗?

邹老师 解答

2017-08-13 10:22

你好,你可以做这个调整分录 
借;其他应付款  贷;销售费用 1000

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你好, 代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368 支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
你好,收到专票了,把无票费用红冲 借:其他应付款,贷:销售费用 然后根据发票做分录 借:销售费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款 借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49
你好,同学。 可以的,内账以真实性为主
2019-10-13 14:23:48
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