销售公司,当月预提了奖励1000元(借销售费用1000,贷其他应付款1000),第二个月兑现时做了(借销售费用1000,贷银行存款1000了,)后面怎么处理其他应付款1000元。
绅士汉
于2017-08-13 10:13 发布 728次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-13 10:14
你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
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你好,
代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368
支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11

你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53

嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18

你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50

你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49
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