- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-23 14:45
那如果是他以前把转出的凭证做错了,是不是应该冲回,然后再按上面这个分录来做
相关问题讨论
借:以前年度损益调整贷:应交税费
2017-08-23 14:15:14
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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袁老师 解答
2017-08-23 14:15
袁老师 解答
2017-08-23 14:53