送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-23 14:45

那如果是他以前把转出的凭证做错了,是不是应该冲回,然后再按上面这个分录来做

袁老师 解答

2017-08-23 14:15

借:以前年度损益调整贷:应交税费

袁老师 解答

2017-08-23 14:53

是的

上传图片  
相关问题讨论
借:以前年度损益调整贷:应交税费
2017-08-23 14:15:14
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...