- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-08-26 19:00
老师:关键是没有开票给人家,要怎么做账?
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您好,可以记为收入,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-26 18:59:08
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你好,如果是定金,应该是其他应付款,如果是预收的是预收账款。性质不一样。
2018-06-27 15:52:51
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你好,需要这样做调整分录
借;预收账款,贷;以前年度损益调整,应交税费——应交增值税
2019-12-30 10:26:15
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您好,预收账款是确认收入了就转入了工程结算收入。应收的应该是先开来发票,预收是没开发票收的
2019-06-19 15:46:06
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你好!
取资产负债表数字
季度初资产总额填4月初资产总额
2019-07-15 22:51:18
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