送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-26 19:00

老师:关键是没有开票给人家,要怎么做账?

小芬 追问

2017-08-26 19:21

那要交税是什么时候交的了?

小芬 追问

2017-08-26 19:25

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-08-26 18:59

您好,可以记为收入,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。

王雁鸣老师 解答

2017-08-26 19:10

您好,先暂估收入吧。

王雁鸣老师 解答

2017-08-26 19:22

您好,最好暂估收入以后先预交。

王雁鸣老师 解答

2017-08-26 19:37

您好,不客气。

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相关问题讨论
您好,可以记为收入,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-26 18:59:08
你好,如果是定金,应该是其他应付款,如果是预收的是预收账款。性质不一样。
2018-06-27 15:52:51
你好,需要这样做调整分录 借;预收账款,贷;以前年度损益调整,应交税费——应交增值税
2019-12-30 10:26:15
您好,预收账款是确认收入了就转入了工程结算收入。应收的应该是先开来发票,预收是没开发票收的
2019-06-19 15:46:06
你好! 取资产负债表数字 季度初资产总额填4月初资产总额
2019-07-15 22:51:18
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