老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

5月旧企业开始做账,未计提分红,7月账已结!未计提分红,8月发放分红!我该如何做分录?
答: 借:未分配利润贷:应付利润
老师您好,我想问下,比如2018年已计提的业绩分红和2019年2月计提的分红。到2019年三月要发放时,发现未达标,已计提的金额不需要发放了,该怎么做会计分录?
答: 你好 冲你计提的分录就行 红字冲掉 只是如果是18年的计提要冲 要走以前年度损益调整来做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月未作废的发票,7月红冲了,做6月账的时候是正常做分录?7月的红冲的发票要如何做分录?
答: 对的,是的,六月份确认收入,然后在七月份红冲借应收账款负数, 贷主营业务收入负数,应交税费负数。


蘇小姐 追问
2017-09-12 14:37
袁老师 解答
2017-09-12 14:58
蘇小姐 追问
2017-09-12 18:43
袁老师 解答
2017-09-12 19:17