5月旧企业开始做账,未计提分红,7月账已结!未计提分红,8月发放分红!我该如何做分录?
蘇小姐
于2017-09-12 14:28 发布 826次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-12 14:34
借:未分配利润贷:应付利润
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借:未分配利润贷:应付利润
2017-09-12 14:34:09

你好 冲你计提的分录就行 红字冲掉 只是如果是18年的计提要冲 要走以前年度损益调整来做
2019-07-29 10:03:41

分红需要缴纳20%的个人所得税。对于前期收入存在没有入账的风险
2018-09-27 10:59:49

对的,是的,六月份确认收入,然后在七月份红冲借应收账款负数,
贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2023-08-02 13:15:04

你好!内帐可以
借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润
实际分配时:
借:应付利润
贷:银行存款(库存现金)
2018-08-24 09:27:46
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