老师 有个实操问题请教一下:年末的时候,销项税额:10万,进项税额:9万,已交增值税:3万,那么年末怎么结转税额呢,分录该怎么做?
学会计的小龙女
于2023-02-07 15:15 发布 838次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-02-07 15:22
你好,需要按月根据销项税额,进项税额的情况结转,而不是年底的时候一次性结转。
销项大于进项的时候,
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税
销项小于进项的时候
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
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你好,需要按月根据销项税额,进项税额的情况结转,而不是年底的时候一次性结转。
销项大于进项的时候,
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税
销项小于进项的时候
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-02-07 15:22:47
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,增值税对结转生是这样的,
结转销项税额、进项税额
结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税
贷:应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时
借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账;
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税
缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2020-08-02 17:16:58
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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