送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-09-21 12:31

你好,总体没错,如果你们考核仔细,还是计入销售提成,调下科目就行的。

曾曾 追问

2017-09-21 12:41

@陈静老师:老师,我计提时是“借:销售费用―职工薪酬10000贷:应付职工薪酬  ―工资8000 应付职工薪酬―奖金、津贴及补贴”,发放时“借:应付职工薪酬―工资 应付职工薪酬―奖金、津贴及补贴 贷:银行存款”,这样要不要修改一下?

陈静老师 解答

2017-09-21 12:44

@陈静老师:老师,我计提时是“借:销售费用―职工薪酬-提成2000借:销售费用-应付职工薪酬 ―工资―奖金、津贴及补贴8000”贷:应付职工薪酬,发放时“借:应付职工薪酬―工资 应付职工薪酬―奖金、津贴及补贴 贷:银行存款”,这样要不要修改一下?

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相关问题讨论
你好,总体没错,如果你们考核仔细,还是计入销售提成,调下科目就行的。
2017-09-21 12:31:08
你好 如果实报实销的话 直接计入管理费用 如果是没有票的话 计入应付职工薪酬
2019-01-05 11:25:20
借 应付职工薪酬-应付奖金、津贴和补贴 贷 应付职工薪酬-工资
2016-03-07 11:37:26
是的,属于工资薪金的一部分
2019-07-01 20:23:50
做工资和基本工资一块
2018-11-09 15:26:08
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