送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-30 13:09

你好,借:管理费用-福利费  贷:应付职工薪酬-福利费  借:应付职工薪酬-福利费  贷:银行存款或现金

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款或现金
2017-09-30 13:09:00
你2月减免了,可以冲减费用的,借,费用 负数,贷,应付职工薪酬~社保 负数
2020-04-21 08:06:53
减免社保账务处理如下: 收到已征收社会保险费的退费,单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录,分录参考如下: 借:应付职工薪酬——养老、医疗等保险(单位承担部分) 贷:管理费用、生产成本等 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——养老、医疗等(单位承担部分)
2020-07-14 14:45:20
你好!发放产假员工工资:借:银行存款 贷:其他应收款 收到津贴:借:其他应收款 贷:银行存款
2017-04-05 10:36:02
你好,是退的今年缴纳的,还是以前年度缴纳的 ?
2019-07-30 09:00:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...