送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-10-05 13:46

先将上月的暂估入账用红字用原分录原数冲回。再根据发票金额,借制造费用7万贷应付账款7万

袁老师 解答

2017-10-05 15:41

冲减制造费用5万,计入制造费用7万

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相关问题讨论
先将上月的暂估入账用红字用原分录原数冲回。再根据发票金额,借制造费用7万贷应付账款7万
2017-10-05 13:46:00
先将上月暂估,红字原分录冲回。再借制造费用7万。贷银存或应付
2017-10-05 13:43:56
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。
2019-06-06 14:29:04
都可以 自己选择就行 八月份借库存商品,贷银存3万 借主营业务成本贷库存商品 借银存贷库存商品3 借主营业务成本-3贷库存商品-3
2019-09-16 18:12:53
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