制造费用我上月暂估了5万,本月发票到了,实际金额是7万,本月分录怎么做了
追寻梦想
于2017-10-05 13:36 发布 960次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-10-05 13:46
先将上月的暂估入账用红字用原分录原数冲回。再根据发票金额,借制造费用7万贷应付账款7万
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先将上月的暂估入账用红字用原分录原数冲回。再根据发票金额,借制造费用7万贷应付账款7万
2017-10-05 13:46:00
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先将上月暂估,红字原分录冲回。再借制造费用7万。贷银存或应付
2017-10-05 13:43:56
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借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
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那就根据实际取得的三万多的发票,先红冲上月做的暂估分录对应的部分,然后按实际取得发票的金额,重新编制入账分录。
2019-06-06 14:29:04
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都可以
自己选择就行
八月份借库存商品,贷银存3万
借主营业务成本贷库存商品
借银存贷库存商品3
借主营业务成本-3贷库存商品-3
2019-09-16 18:12:53
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袁老师 解答
2017-10-05 15:41