老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
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老师,我们劳务人员代开发票的发票进行了冲红,当时错误的发票联次税局都收回了,开的红冲的发票税局只给了第一联,第二联发票联不给,那我们凭证该怎么粘贴呢?
三个月以前收到的发票,早就入账装订凭证了,本月对方说税点开错了,要我们退回三月前已收发票联次,并重补一张发票给我们。可以发票不退回 请对方开一张负数和一张正数发票吗
快递发票的时候 对方说少了一张发票联 只收到一张抵扣联 我们这边需要重开吗?我问了专管 专管就说他们 那边那记账联的复印件入账就好了 但是客户不肯。。