- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-15 23:07
您好,没收到发票时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款,收到发票以后,借:管理费用-商业保险,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则,无此分录),贷:预付账款。
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您好,没收到发票时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款,收到发票以后,借:管理费用-商业保险,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则,无此分录),贷:预付账款。
2017-10-15 23:07:38

借:管理费用~福利费 贷:现金
2016-12-06 16:42:15

你好!先计入 预付账款 然后每个月摊销
2019-06-10 12:01:15

借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。
2021-11-01 20:28:40

你好,记福利费里面的
2019-12-14 16:38:31
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