送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-24 10:20

5借;库存商品   贷;应付账款——暂估 
6借;应付账款——暂估  贷;库存商品 
借;库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款 
7借;应付账款  贷;银行存款

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2017-10-24 10:20:20
您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。
2016-08-09 11:09:12
您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。 收到货物的时候先做红字冲减,然后做正确的金额的分录。
2016-08-09 11:33:01
您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
5月份不做账务处理 6月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 7 借;银行存款 贷;应收账款
2017-08-17 11:16:37
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