5月份购买一批商品117000元,已入库,未收到发票未付款;6月份收到发票;7月份才付款。这三个月份应该怎么分别做账?
向小黄
于2017-10-24 10:15 发布 860次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-24 10:20
5借;库存商品 贷;应付账款——暂估
6借;应付账款——暂估 贷;库存商品
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
7借;应付账款 贷;银行存款
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5借;库存商品 贷;应付账款——暂估
6借;应付账款——暂估 贷;库存商品
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
7借;应付账款 贷;银行存款
2017-10-24 10:20:20
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您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。
2016-08-09 11:09:12
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您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。
收到货物的时候先做红字冲减,然后做正确的金额的分录。
2016-08-09 11:33:01
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您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。
。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。
9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93
。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
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5月份不做账务处理
6月份 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
7 借;银行存款 贷;应收账款
2017-08-17 11:16:37
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