每月购进原材料时,发票未到,暂估入库,假设原材料11700,暂估的时候做分录,借:原材料11700,贷:应付账款11700,对吗?下月发票到了之后冲暂估借:原材料-11700 贷:应付账款-11700,然后再借:原材料10000 应交税金1700 贷应付账11700对吗
绣子
于2017-10-26 10:05 发布 821次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-26 10:05
您好!是的。就是这样的。
相关问题讨论

您好!是的。就是这样的。
2017-10-26 10:05:45

不违背的,可以的
2018-03-20 10:48:20

你的分录做的是正确的,因为冲销暂估,按发票做账的数据没有做平呢?
同时 借:11700 原材料 1700 进项税 -1700材料成本差异 贷 :银行存款11700
借方只有10000元,贷方是11700元
2018-03-15 12:05:53

您好
暂估入库
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
领用
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50

您好!是的。
2017-04-15 10:29:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
绣子 追问
2017-10-26 10:07
绣子 追问
2017-10-26 10:12