- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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不应该转入长期待摊费用
作其他应收款也行啊
2017-05-08 15:47:56
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你好,取得发票计入长期待摊费用,没有支付计入其他应付款,付款就
借其它应付 贷库存现金等科目
2017-10-30 17:14:29
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您好
这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37
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您好!借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2017-02-14 09:54:24
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怎么填
2015-10-01 14:41:46
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