,在7月份做进项退税的时候,不小心选成了抵扣进项,但是在当月报表上,我们又把进项做在附表二的待抵扣一栏,这种情况是否需要红冲重新认证发票?
杨晓拔
于2018-11-15 16:00 发布 651次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-11-15 16:20
不能抵扣的需要转出的
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不能抵扣的需要转出的
2018-11-15 16:20:26
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你好,需要按一定比例做进项税额转出处理
2017-08-04 17:06:44
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不是,需要填写,本期认证本期申报抵扣2栏才可以,不是辅导期不能填写待抵扣,
2020-03-03 09:44:37
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你好,会在主表 的期末留抵税额体现的
下个月申报的时候体现在上期留抵税额栏次
2017-12-05 19:14:22
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你好,收到了退税款,不需要申报的。
2021-09-13 09:22:13
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杨晓拔 追问
2018-11-15 16:32