老师,麻烦问一下,我去年计提工资多计提了,怎么调整。原分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬
知识呗
于2023-03-15 12:17 发布 564次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
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应该先做凭证调整,将原有分录调整为借管理费用(负数)贷应付职工薪酬(正数),再做一张凭证将原有的贷方结果调整为借应付职工薪酬(正数)贷管理费用(负数)。
2023-03-15 12:27:56
您好!多计提的冲减,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2020-02-03 10:59:30
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保
2021-04-12 12:11:19
是的 最后以前年度损益调整要转到未分配利润里面
2019-12-25 09:39:31
调整一下,借应付职工薪酬
贷银行存款
2019-01-10 19:47:44
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