3月份收的钱 发票因为疫情原因只能4月份开 分录做成借:银行存款 贷应收帐款 等4月份开发票时 把3月份收入和4月份一块开了但是4月份小规模免增值税了 就直接是借应收账款 贷主营产品没有应交税费这个科目了 我想问那3月份的收入增值税那里怎么弄?跟4月一样还是3月收入还是带应交税费~应交增值税
余伟彬
于2023-03-21 09:40 发布 300次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-21 09:46
你好!根据你的情况,3月份和4月份收入的增值税处理应该是分开处理的。3月份收入应该按照正常的税务流程,即借应收账款、贷主营业务收入和贷应交税费等科目进行分录,而4月份的收入则应该只借应收账款、贷主营业务收入,不用贷应交税费科目。
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你好,三月份不用做了。直接在四月份确认收入就可以的,不需要交增值税。
2022-04-02 12:59:18
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你好!根据你的情况,3月份和4月份收入的增值税处理应该是分开处理的。3月份收入应该按照正常的税务流程,即借应收账款、贷主营业务收入和贷应交税费等科目进行分录,而4月份的收入则应该只借应收账款、贷主营业务收入,不用贷应交税费科目。
2023-03-21 09:46:50
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3月份做未开票收入的申报了吗?
2018-05-24 10:33:01
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你好,5月份要冲回来在做账里去的。 不过,成本可以不用冲回来再做了。 如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
2018-05-26 08:27:42
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你好!
可以的,没有影响的
2021-05-15 22:20:07
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