加入工会后,工会开了一张“湖南省社会团体会费票 问
你好,是的,这个是可以税前扣除的。 答
老师 年终奖并入综合所得计算纳税的话 是还可 问
你好,是的,是可以扣除的。 答
老师您好,银行手续费,平时做账是借:财务费用-手续费 问
1.情况一:先拆分之前含税手续费金额,算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A(含税),专票税额为 B,调整分录为借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)B,贷:财务费用 - 手续费(负数 B)。 2.情况二:若之前预估进项税额为 C,实际专票税额为 B。B > C 时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)B - C,贷:财务费用 - 手续费(负数 B - C);B < C 时,借:财务费用 - 手续费 C - B,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)C - B。 答
老师您好,上游开具1%的蘑菇渣发票,我们可以按照免 问
可以,可以按照免税发票开出去。 答
劳务派遣服务,差额开票,可以全差额吗? 问
您好,这个是可以全部差额的,这个 答
如果上月计提10000工资,次月发放时由于资金不足,公司只付了一部分工资,剩余工资需要怎样做账务处理呢
答: 你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
你好老师我要计提3月的工资,比如工资1000,其中扣了100工装押金,实际发放到手的是900!请问计提和发放的时候分别怎么做账务处理
答: 借管理费用1000,贷应付职工薪酬1000, 借应付职工薪酬1000,贷其他应付款100,银行存款900。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
12月份年底计提的奖金与次年发放的不一样,怎么做账务处理
答: 你好!多了就冲减计提的。少了就补充计提。