送心意

学堂答疑王老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师

2017-12-19 15:39

您好!账务处理错误,代购时:借:其他应收款90000.贷:银行存款90000,收到委托方的发票,借:应交税费-应交增值税-进项 17000,贷:银行存款17000,销售时,借:银行存款 117000,贷:其他应付款-代销 100000,应交税费-应交增值税-销项 17000,结算收入时:借:其他应付款100000,贷:其他应收款-代购90000 主营业务收入10000

追问

2017-12-19 16:28

我是汽车代购代销销售,发票是其他4S店直接开给客户的,我们没有收到发票,

学堂答疑王老师 解答

2017-12-20 10:58

@超:同学您好!贵公司就是赚取代购代销的差价,相当于提供了中介服务。可以按开票收入(不含税),计征税费的。建议:做内账时,可以以代购代销合作方挂子目,会更清晰些。小规模纳税人适用增值税税率为3%。计算的增值税应交税费的公式为:含税销售收入/(1+3%)*3%=应交增值税额。您表述的10000元含税的话,先换算成不含税收入,再乘以适用3%的税率,最终得出应纳增值税额,归集到:应交税费——应交增值税即可。    感谢您的提问!

追问

2017-12-20 12:29

老师 可以帮忙写下完整的分录吗,我们是一般纳税人

学堂答疑王老师 解答

2017-12-20 15:27

@超:同学您好!一般纳税人服务业适用增值税6%的税率。建议:按实际取得的差额收入开具发票。   您可以将公司的业务再细化的表述下,比如:能否取得进项票?这边好帮助您解答。感谢您的提问!

追问

2017-12-21 15:59

没有进项票,我们卖车是这样发票是其他4S店直接开给个人,资金是个人先转给我们,我们再转给其他4店,也就是我们公司是按照差额确认收入,但是不需要开票的

学堂答疑王老师 解答

2017-12-21 16:28

您好!可以按3%(小规模纳税人)和6%(一般纳税人)开具普票,以实际收到的差额款,借:银行存款科目,贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税

追问

2017-12-22 10:37

那这个应交税费-应交增值税的三级科目是什么呢

学堂答疑王老师 解答

2017-12-22 11:15

如果是小规模纳税人是不需要设置三级科目的,如果是一般纳税人需要设置应交税费-应交增值税-销项税科目的。

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相关问题讨论
同学,你就是用这个做往来就好了,但是记得只记一个科目,就是用其它应付款,无论是收还是付,这样就行了。
2019-09-17 15:45:45
您好!账务处理错误,代购时:借:其他应收款90000.贷:银行存款90000,收到委托方的发票,借:应交税费-应交增值税-进项 17000,贷:银行存款17000,销售时,借:银行存款 117000,贷:其他应付款-代销 100000,应交税费-应交增值税-销项 17000,结算收入时:借:其他应付款100000,贷:其他应收款-代购90000 主营业务收入10000
2017-12-19 15:39:14
为啥要转到收入呢?会计做任何处理都要有依据,不然,就会承担责任
2022-05-12 15:55:22
1月份 借;银行存款 贷;其他应付款(全部) 2月份 借;其他应付款 (全部) 贷;银行存款(支付的社保工资) 主营业务收入(劳务派遣收入) 应交税费
2016-11-05 09:13:28
亲情卡跨店使用的时候计入销售费用就可以了
2019-05-13 16:17:27
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