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嘻嘻
于2017-12-19 23:47 发布 1041次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-12-19 23:49
您好,需要调账的,把领用部分的差额,调整入生产成本,或者主营业务成本科目里去。
嘻嘻 追问
2017-12-19 23:57
如果当时是付了价税了,做的分录是借:原材料——暂估价 应交税费——待抵扣进项税 贷:银行存款 ,那应交税费怎么调整?
王雁鸣老师 解答
2017-12-20 00:02
您好,把原来的分录全额冲回,借:原材料——暂估价,负数, 应交税费——待抵扣进项税 ,负数,贷:银行存款,负数。根据发票再做,借:原材料, 应交税费——待抵扣进项税(或者应交税费-进项), 贷:银行存款等科目。
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如果材料暂估入账,那我下次调整好调吗?
答: 可以调的,将暂估的冲掉即可
请问材料暂估入账做错了能重新调整下吗
答: 可以吧暂估的冲减,借:暂估应付款 贷:原材料
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,材料暂估入账,为什么要下月冲回?而不是收到发票再冲回?如果8月收到材料,暂估入账了,10月才收到发票,9月冲回还是10月再冲回?
答: 你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
老师您好,8月份做材料暂估入账时做多了,9月份的时候我要怎么冲回,谢谢
讨论
老师,材料暂估入账要有入库单?
材料暂估入账怎么做?比如本期有原料入库,但发票下月才收到,或才认证。
原材料暂估入账后,等收到发票冲红处理时,摘要应该怎么写?
老师,原材料暂估入账,已经全部领走了,也没库存;现在发票到了,怎么冲红?
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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嘻嘻 追问
2017-12-19 23:57
王雁鸣老师 解答
2017-12-20 00:02