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嘻嘻
于2017-12-19 23:47 发布 1006次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-12-19 23:49
您好,需要调账的,把领用部分的差额,调整入生产成本,或者主营业务成本科目里去。
嘻嘻 追问
2017-12-19 23:57
如果当时是付了价税了,做的分录是借:原材料——暂估价 应交税费——待抵扣进项税 贷:银行存款 ,那应交税费怎么调整?
王雁鸣老师 解答
2017-12-20 00:02
您好,把原来的分录全额冲回,借:原材料——暂估价,负数, 应交税费——待抵扣进项税 ,负数,贷:银行存款,负数。根据发票再做,借:原材料, 应交税费——待抵扣进项税(或者应交税费-进项), 贷:银行存款等科目。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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嘻嘻 追问
2017-12-19 23:57
王雁鸣老师 解答
2017-12-20 00:02