送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-19 23:49

您好,需要调账的,把领用部分的差额,调整入生产成本,或者主营业务成本科目里去。

嘻嘻 追问

2017-12-19 23:57

如果当时是付了价税了,做的分录是借:原材料——暂估价  应交税费——待抵扣进项税 贷:银行存款 ,那应交税费怎么调整?

王雁鸣老师 解答

2017-12-20 00:02

您好,把原来的分录全额冲回,借:原材料——暂估价,负数, 应交税费——待抵扣进项税 ,负数,贷:银行存款,负数。根据发票再做,借:原材料, 应交税费——待抵扣进项税(或者应交税费-进项), 贷:银行存款等科目。

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相关问题讨论
可以调的,将暂估的冲掉即可
2018-09-11 16:09:34
可以吧暂估的冲减,借:暂估应付款 贷:原材料
2018-08-10 09:44:17
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好,需要调账的,把领用部分的差额,调整入生产成本,或者主营业务成本科目里去。
2017-12-19 23:49:02
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