送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-05-19 17:21

借:原材料 
贷:应付账款等

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相关问题讨论
借:原材料 贷:应付账款等
2018-05-19 17:21:02
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好 可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
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