那我做帐的时候,应该怎么计提,例如我9月份发的是8月份的工资,那我是不是应该计提8月份工资,然后在发放
2.20
于2017-12-29 15:32 发布 2159次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,2个人提前发了工资,账务处理是
借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2020-07-03 10:58:07

11月底就不是计提了,就是直接入费用,按发放的情况入费用处理。
2017-11-30 17:41:55

计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资
发放 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2016-11-08 15:29:28

您好!是的。应该8月计提,9月发放
2017-12-29 15:37:47

你是多计提的话,要冲减多计提的费用
2019-10-31 16:49:11
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