老师您好 去年暂估了31万费用 到现在只收到3万福 问
先更正上年的报表,然后再做汇算,不是直接在报表里边调整 答
老师您好!请教一下您,公司在京东买了一台热水器,开 问
你好,你可以入账,但是不能税前扣除。 答
老师,请问下,2024年1-6月份是让代理记账做的报表,7- 问
同学你好,报表肯定可以用的, 你的问题是否是,用这些报表申报企税 ? 最后一句写的 做账。不太明白你的意思。麻烦再描述一下吧 答
老师好,2017年注册小规模纳税人,注册资金100万,营业 问
您好,可以的,可以注销公司的 答
老师,请问往来科目是负数要调整吗? 问
往来科目是负数,要重分类 答

合作社付的刻章子费用,12月30日付款,1月份才能拿到发票,怎么记账。借:管理费用 贷银行存款,发票到了付到后面可以不
答: 你好,这个可以的呢.
我合作社2020年3月购入钩藤苗66000元,会计分录 借:管理费用-其他 贷:银行存款,今年7月审计的时候审计意见说钩藤苗是用于培育后销售,增加收入,此笔业务应先计入库存,请问老师我2021年7月改怎么调整,具体会计分录怎么做?谢谢
答: 你好! 可以做调整分录: 借库存商品 贷以前年度损益调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
老师往年社保也没计提,那我现在这么补2022年账怎么做分录?直接做借:管理费用-社保 贷:银行存款,也影响今年利润,问题是之前的账封账了,老板一直不提供流水,能教下吗
去年12月有一笔就管以工代训补贴费,我当时以为是退的社保,所以做成了借:银行存款 贷:管理费用(负数)今年填报社保才发现入错科目了,怎么处理?
收到社保退费,做会计分录:借:银行存款 1 贷:管理费用 1。当月缴纳社保会计分录借:管理费用 2 贷:银行存款 2结转期间损益分录?

