送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-05 20:45

你好!你是收到了3年的管理费吗?

一抹新绿22 追问

2018-01-08 10:20

对的,12月份收到一笔为期三年的管理费。您看我这样做分录可以么? 
 计提分录:借 :应收账款   贷:主营业务收入      应交税费      预收账款                                                                                                                 然后记录:借:银行存款    贷:应收账款

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相关问题讨论
你好!你是收到了3年的管理费吗?
2018-01-05 20:45:50
你好!你们发票怎么开的?收款可以先做预收账款,收入一般看发票
2018-11-19 16:28:31
同学 你好 收到的时候应该作为预收账款,分月计入其他业务收入或者主营业务收入中 借:库存现金、银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入、其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2018-11-12 20:40:27
红冲之前的 然后做借银存贷主营业务收入应交税费
2020-01-02 14:35:34
你好 不是的,要增加收入的
2021-12-27 20:23:57
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