上个月买了税控盘,入账了,没有抵扣到减免税款,我做了分录,借:应交税费-应交增税-减免税款-480 贷:管理费用-服务费-480,这个月也只是用到减免税款230,那这个月我的分录怎样做呢?
开放的月亮
于2018-01-07 13:03 发布 900次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
不用做分录的,抵减即可
2018-01-07 13:05:23
你好,上个月你已经做了减免分录,现在要把上月分录红字冲销,然后做:借:应交税费-减免税款230 贷:管理费用230
2018-01-08 13:36:51
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
可以的
2018-11-14 11:59:04
您好!是的,这样就可以了。
2018-10-24 14:09:52
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