之前会计做账交物业费取得增值税专票他直接做成借:管理费用~物业费 贷:银行存款还有的交物业水电费取得专票做成:借:管理费用~物业费借:应交税费~待抵扣贷:银行存款之前几个月的发票都没有认证,然后12月份全部认证了这种情况该怎么做。有一张发票未认证过期了,咋办
booara
于2018-01-09 17:01 发布 622次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-09 17:03
借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费~待抵扣
相关问题讨论

借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费~待抵扣
2018-01-09 17:03:14

你好
你这个是进项留到下一期抵扣吧,这个分录是正确的
2023-01-05 14:15:21

借:管理费用,应交税费-待认证抵扣
贷:银行存款,
上月认证后
借:应交税费-进项税额,
贷:应交税费-待认证抵扣
你的这两笔分录没有问题,后面认证后分录,是应交税费总帐科目的内部可以一增一减。具体是哪里的原因,你再看看其他分录。
2019-01-11 19:23:21

你好 是的 先做一笔负数 再按正确的做就可以了
2019-04-16 16:34:11

想问一下,这种酒店住宿专票是可以抵扣的还是不可以抵扣的?您的思路是什么呢?
2019-05-24 10:58:43
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booara 追问
2018-01-09 17:11
袁老师 解答
2018-01-09 17:13