4月份银行转账的物业费给物业,但是增票是5月份才验证的,4月份只做:借:预付账款,贷银行存款。5月份验证过了,在做借:管理费用 应交税费 贷:预付账款
vivian
于2017-05-24 11:07 发布 1328次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

这样处理正确无误,可以便用“预付账款——XX物业公司”科目,或者“应付账款——XX公司”科目处理都行
2017-05-24 11:09:35

您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

对的,分录这么写没有错。
2018-12-18 14:17:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息