我8月1日做账的时候7月1号-31号收到的进项税是否可以直接在7月抵扣,另外做账在4月份的进项税待抵扣是否成本费用可以做在7月?比如4月我借:费用/成本10000 借:进项税待抵扣600 贷:银行存款 是否在7月做账的时候就只能把进项税抵扣掉?成本已经产生在4月无法再7月再做?
变参变量变焦变形金刚
于2023-07-28 18:39 发布 570次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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这个开票日期是7月31号之前的,可以的,第二个可以生产成本可以不用动。
2023-07-28 18:41:12
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因为进项发票还没有认证,认证通过后借应交税费~应交增值税(进项)贷应交税费~应交增值税(待抵扣进项)
2015-09-30 09:53:21
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你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28
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您好!转出的时候是借成本6 贷进项税转出6
2017-10-10 11:52:01
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你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
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