老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
青青草
于2018-01-10 15:38 发布 686次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你可以借管理费用,预付账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款 6.
然后以后每个月借管理费用 贷预付账款
2018-01-10 15:42:28

你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01

一、付款时计入预付账款,收到发票计入长期待摊费用,按月摊销租赁费用
2020-04-06 09:14:52

你好 嗯 是的 现在不动产租赁 应该税率是9% 不是11%
2020-02-27 09:13:56

会计分录 写成这样合适吗
可以
2019-05-07 19:34:45
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