您好老师,我们是购买方,6月份对方给我们开的红字专票,我们也做了进项税额转出,7月份发现红字专票的备注栏写错了,然后对方7月又重新开了一张蓝字和红字专票,增值税认证系统重新开的蓝字发票查不到,但是新开的红字能查到,这是什么情况呢?怀疑是对方新开了一张蓝字,然后对这张新开的蓝字进行了红冲操作
果冻
于2023-08-11 15:12 发布 644次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2023-08-11 15:13
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
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您好,是的。
2017-06-04 21:54:52
你好!不是冲红,有可能直接作废了,冲红的对应蓝字发票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
不是,未认证不参与计算。增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-减免税额,你这个代扣代缴是啥情况
2019-07-25 09:44:46
您好,您好,是认证了就寄到进项这个科目。
2022-01-18 09:24:21
借应交税费 应交增值税进项税额 贷应交税费 待认证进项税额
2017-12-10 11:09:10
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果冻 追问
2023-08-11 16:08
耿老师 解答
2023-08-11 16:11