关于费用的进项税额转出,麻烦帮我解答一下借:管理费用(招待费)241.51 应交税金(应交增值税——进项税额)14.49 贷:其他应付款256这个要进项税额转出,会计分录如何做?
七月
于2018-01-13 16:37 发布 1116次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-13 16:40
借:管理费用(招待费) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 14.49
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2018-01-13 16:40:54

你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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