有留底的进项税额,还用进行结转未缴纳增值税?怎么做分录?
晴晴
于2018-01-13 20:32 发布 1179次浏览
- 送心意
薛老师
职称: 中级会计师
2018-01-13 20:36
你好!
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
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你好!
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2018-01-13 20:36:03
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你好,如果有留抵进项税,这部分进项税是留在进项税额明细科目,从下年的销项中抵扣
然后按销项税额转出就可以
借:应交税费——应增(销)
借:应交税费——应增(进)
2020-02-28 14:38:44
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你好,期末有留抵就不用做的,要交税 借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税
2018-03-14 19:03:05
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同学 你好
如果期末有留底的话 不需要做账务处理 留待下期继续抵扣
2018-12-04 20:53:01
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你不用缴纳增值税,你可以不用结转这一笔 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税
2019-10-12 11:22:17
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晴晴 追问
2018-01-13 20:38
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2018-01-14 12:50