老师我想问下 电子发票增值税专用发票 8月份开的 九月份作废的 是不是8月份需要正常做账 然后九月份再做红冲 做进项税额转出 还是不用做账
朱晓盼~郑州
于2023-09-11 14:14 发布 213次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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