送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-06 13:44

你好,这个具体的是什么业务的?

欣欣子 追问

2022-06-06 13:48

就是我们老板自己买的服装开的是增值税专用发票  像这种情况下可以认证吗   昨天听9期的课肖老师说,做员工福利就要做进项税额转出

郭老师 解答

2022-06-06 13:48

你好,可以的,可以认证之后再做进项转出

郭老师 解答

2022-06-06 13:49

你也可以直接选择不抵扣,勾选这个选项直接价税合计做账。

上传图片  
相关问题讨论
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...