老师你好,我咨询一下,我公司6月份买了一台设备50万,进项已经抵扣。现在跟厂家协调换一台多功能的设备80万。那我们应该怎么处理。是要做进项转出吗,转出后票红冲,还是怎么样
小睿
于2023-09-19 13:51 发布 252次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-09-19 13:51
您好,对的,这个是正常转出的,这个
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您好,对的,这个是正常转出的,这个
2023-09-19 13:51:48
一、2月份的账务处理:
借:预付账款
贷:银行存款
二、3月份账务处理
借:固定资产
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
三、4月份开始计提折旧
2020-03-18 12:02:49
你好,按发票金额入账就可以了
2019-12-10 14:23:56
同学,你好,这个理解对的。
2021-04-15 12:12:41
一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理50
累计折旧10
贷:固定资产60
处置的收入
借:银行存款
贷:固定资产清理50
应交税费
2020-03-12 16:19:39
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