送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-22 17:33

你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录 
借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-23 07:55

那老师现在产生差异,该如何调整?

邹老师 解答

2018-01-23 08:02

借;应收账款    贷;主营业务收入  (按你申报表收入与你账面收入差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)0.05

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你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-22 17:33:45
最后转营业外收入或支出就行
2018-10-09 16:15:39
本月申报时因为有留抵数,没有交税,税务局不让零申报,我在增值税纳税申报表附表一中第四栏“未开具发票”项目后填写了数字,缴纳了增值税。账务处理上是按照已开出增值税专用发票处理的,也确认了收入,结转了成本。那这笔账要怎么做呀。下月对应的账务处理要怎么做?请老师您帮帮忙吧,谢谢啦!.
2017-06-26 18:17:49
将多计提的0.02元找出差异,是哪个科目产生的,多提的冲回就行了
2017-07-03 15:22:39
你好!你计入财务费用就可以了。
2018-05-10 11:17:55
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