电商企业12月产生的邮寄费,需要计提吗?还是直接做 问
是的,已经发生了就可以计提的 答
请问个人给我公司提供劳务服务,对方必须开发票我 问
您好,这个的话,如果你再个税系统申报工资可以不入账,否则需要 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师,员工市内的地铁公交滴滴发票是计入什么科目 问
您好,计入管理费用-交通费里面 答
车船税,房产税、土地增值税、资源税、环境保护税 问
车船税按照车船的排量 乘用车: 1.0升(含)以下:60元至360元 1.0升以上至1.6升(含):300元至540元 1.6升以上至2.0升(含):360元至660元 2.0升以上至2.5升(含):660元至1200元 2.5升以上至3.0升(含):1200元至2400元 3.0升以上至4.0升(含):2400元至3600元 4.0升以上:3600元至5400元 商用车: 客车:每辆480元(核定载客人数9人以下),540元(核定载客人数10至19人),1800元(核定载客人数20人及以上) 货车:整备质量每吨60元 摩托车:每辆36元 房产税,自己使用的房屋,按照房屋原值乘以70% 税率1.2% 小规模、小型微利企业减半 答
老师,我们公司是销售农产品的,我们开出去的票是免税的,我做账确认那个金额是怎么确认,比如说,我开了80000的票,没有税率,做分录是借:银行存款80000,贷:主营业务收入80000,这样吗?
答: 你好,是的,不需要做价税分离的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好!我们商场19年有购买30台空调240万(每台单价80000元),今年全部做了验收。我们是把这笔款做工程款来进行长摊的。今年商场商户有购买我们公司的一台空调。是按当时的进价出售给商户的80000元。我在5月份确认了该台空调的收入和成本。该笔分录如下:借:银行存款80000 贷:应收账款 80000 确认收入:借:应收账款 80000 贷:主营业务收入 70796.46 应交税费-增值税 -销项税 9203.54 确认成本:借:其他业务成本 70796.46 贷:长摊待摊费用 70796.4 请问该台空调的进项税是不是要做转出,还是要怎么处理呢?(附件是当时记账的分录)
答: 您好,您原来抵扣的 现在正常确认销项即可以,不需要做进项税额转出
因为2月份做主营业务收入时,前会计是全额这样做的借:应收账款 80000 贷:主营业务收入 80000那没有应交税金,我这个月应怎么做账?
老师,去开服务发票(0税率)收款,分录是 借:银行存款 80000,贷:主营业务收入 80000今年退款70000,红冲发票后重开 红冲发票和重新开具的发票分录怎么做?
老师我们是建筑劳务公司、我们公司借个人钱8万 我做账做的是: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款80000但是借个人那一块我们要付利息、我们借了8万要还81200 这个我要怎么做分录
老师,我们是一般纳税人企业,有应税的产品销售,也有自产自销的农产品,那我们销售农产品给个人,没有开发票,这个月又销售农产品1500元,分录是 借:银行存款 1500 贷:主营业务收入1500 这样吗