老师,请问暂估入账的跨年了怎么办,年初要冲回么,具体怎么操作
辉
于2018-01-31 14:50 发布 1486次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

发票到时红冲即可
2018-01-31 14:52:37

你好!可以冲红,但是汇算清缴前未取得发票需要利润调增
2018-12-11 16:29:50

贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11

你好,冲销暂估入库,然后根据取得的成本发票做相应分录处理
2018-02-08 13:39:08

同学您好,跨月不能作废,只能红冲的
2022-12-07 12:29:10
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