我17年11月份做了一张凭证,借:库存/暂估13000 .贷:银存13000 18年一月份客户给开了两张6500 的专票,我就认证过了一张票,另一张当时没有认证过去,就忘了,一月份我应该怎么做这些分录?
菲童牛宝
于2018-02-02 15:18 发布 842次浏览
- 送心意
职称:
2018-02-02 17:04
学员你好,暂估的分录:借:库存商品 贷:应付账款-应付暂估款 如果已经通过银行付款:借:应付账款-应付暂估款 贷:银行存款 将上月暂估的予以用红字冲销,录入收到发票的分录。在暂估一笔没有收到发票的分录。
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2018-02-02 17:04:57
你好,你可以做一笔这个调整分录 借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2018-01-22 10:24:34
借;以前年度损益调整 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-02-03 10:04:41
你好,是取得了去年11月份认证发票的负数发票?
2018-08-03 15:54:14
你好,只需要退回无法认证过去的一张发票就是了
2018-08-29 10:26:39
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