老师 进项税转出以前年度分录错误,本年调整是不是用利润分-未分配利润这个科目 当时会计记得 借:应交税费-进项税负数,应交税费-进项税转出正数
2020拥抱更好的自己
于2024-01-12 10:19 发布 140次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,一般是不会这样直接通过未分配利润来调整的
而是 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-02-07 17:19:48
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你好,可以这样做,其实完整的账务处理如下
借:以前年度损益调整
贷:应交增值税—进项税额转出
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-11-14 08:43:14
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你好,调整之前抵扣 了不能抵扣的进项税额,同时调整损益
2017-09-01 14:24:18
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你好 ; 你这个调整是为什么 ? 是进项税要转出的意思吗
2021-12-04 16:27:38
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利润分配-未分配利润相当于是上年度的损益类的科目,借方表示减少上年度的利润,这相当于是上年度有张发票进项税不能抵扣,吧相应的进项税转出,不能抵扣的进项税,要增加上年度相应的费用,上年度的费用本年度通过利润分配-未分配利润调整
2018-06-05 15:21:55
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