我是简易征收,1月份因为税率写错了,3月份开了,红字发票,然后开了正确的税率的蓝字发票,我填写报表的时候怎么填写,两个的税率不同,这个月是3%的税率,我应该怎么填写合适,是根据税控盘的销项正数吗
独角的寒梅
于2018-04-01 19:54 发布 1612次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,这个需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。
2018-04-01 20:21:30
学员你好,上个月已经按照正确的税率申报缴纳了增值税,针对这份发票在这个月是不需要缴纳增值税的。
2018-02-06 14:49:56
你好,红冲发票要和原发票一致的呢
2019-05-17 17:18:41
您好!
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费-应交增值税(简易计税)(红字)
借:应收账款(重开正确金额)
贷:主营业务收入(重开正确金额)
应交税费-应交增值税(销项税额)(重开正确金额)
2021-06-11 12:17:27
应该是不需要填写的 0税率 既不是减税 也不是免税的 所以应该是不填写的
2020-02-16 17:45:22
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