送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-01 20:21

您好,这个需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。

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相关问题讨论
您好,这个需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。
2018-04-01 20:21:30
学员你好,上个月已经按照正确的税率申报缴纳了增值税,针对这份发票在这个月是不需要缴纳增值税的。
2018-02-06 14:49:56
你好,红冲发票要和原发票一致的呢
2019-05-17 17:18:41
您好! 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(简易计税)(红字) 借:应收账款(重开正确金额) 贷:主营业务收入(重开正确金额) 应交税费-应交增值税(销项税额)(重开正确金额)
2021-06-11 12:17:27
应该是不需要填写的 0税率 既不是减税 也不是免税的 所以应该是不填写的
2020-02-16 17:45:22
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