老师,我们公司去年7-11月份为筹建期,12月开业。假设筹建期的业务招待费是50万,营业期的业务招待费是10万。然后12月营业收入是200万。那汇算清缴时,业务招待费该如何扣除?
yph
于2024-04-11 12:59 发布 103次浏览
- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-04-11 13:04
你好,筹建期的50万按照40%调增
营业期间的是单独的调整增,和筹建期分开
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你好,筹建期的50万按照40%调增
营业期间的是单独的调整增,和筹建期分开
2024-04-11 13:04:05
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你好,如果是因为业务招待发生的餐费,那餐费是可以计入业务招待费核算的
2020-04-14 22:23:58
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业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年营业收入的5‰。 由于公司年度无营业收入,意味着销售收入的0.5‰数值为0,招待费不能税前列支。
2019-05-20 09:42:09
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你好 这个数据是哪里来的。 没有看到这样的官方的比例哦
2020-04-03 12:22:16
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你好
把数字填好,申报表中是自动计算的
2020-03-10 10:59:16
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