有笔代收代付的业务。客户微信支付2000元,我们跟供应商结算应该打给他1900元,我们收100的服务费,然后又扣了供应商1000的押金,最终打给供应商900元。这样的分录应该怎么记?
菲童牛宝
于2018-04-13 16:54 发布 1929次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2018-04-13 19:15
你好!
收到2000时
借:银行存款 2000
贷:其他应付款-XX供应商 2000
打款1900时
借:其他应付款-XX供应商 2000
贷:银行存款 900
营业外收入 100
其他应付款-XX押金 1000
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你好!
收到2000时
借:银行存款 2000
贷:其他应付款-XX供应商 2000
打款1900时
借:其他应付款-XX供应商 2000
贷:银行存款 900
营业外收入 100
其他应付款-XX押金 1000
2018-04-13 19:15:38

你好。你们不开发票的吧
公户收了1000
你老板个人给对方打了1000?
有委托书的吗
2020-06-02 22:34:30

你好,你收到钱挂往来,然后老板付钱的时候你给老板打款冲往来就行了,打款记录截图打印出来
2020-06-03 08:13:15

您好,客户代贵公司付款给供应商了,贵公司是付款方,还要开发票?是不是搞反了?
2018-08-16 22:09:48

当初付供应商货款时,用的什么科目?
退票款?
2017-05-16 09:42:38
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王瑞老师 解答
2018-04-13 20:03