送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-05-27 16:03

同学,你好
借:生产成本/销售费用/管理费用(入职工对应的相关费用)
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

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同学,你好 (一)由社保出收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款(或应付职工薪酬)支付时: 借:其他应付款(或应付职工薪酬) 贷:现金(或银行存款) (二)由企业出计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用(入职工对应的相关费用) 贷:应付职工薪酬支付时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
2024-05-28 13:34:41
同学,你好 借:生产成本/销售费用/管理费用(入职工对应的相关费用) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2024-05-27 16:03:49
您好,这个是我们公司出的话,看是哪个部门的人 借: 管理费用等-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 有部分是保险公司或社保承担的话, 借:其他应收款 应付职工薪酬-福利费 贷:银行
2024-05-27 07:41:13
你好,你们单位承担的做福利费借,管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费贷银行存款
2024-05-27 07:26:31
你好,可以计入管理费用—福利费的。
2019-06-21 11:13:38
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