送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-05-28 13:34

同学,你好

(一)由社保出收到时:
借:银行存款
贷:其他应付款(或应付职工薪酬)支付时:
借:其他应付款(或应付职工薪酬)
贷:现金(或银行存款)
(二)由企业出计提时:
借:生产成本/销售费用/管理费用(入职工对应的相关费用)
贷:应付职工薪酬支付时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款或现金

陈晓燕 追问

2024-05-28 13:37

我们企业出的,这个有些人说是记入管理费用-福利费,但是记入福利有个工资薪金14%的扣除问题,有些人说是管理费用-劳动保护费?到底是哪个呀

小菲老师 解答

2024-05-28 13:38

同学,你好
不计入福利费

陈晓燕 追问

2024-05-28 13:39

那要记入管理费用,列哪个明细科目比较好呢,你们这边有好几个都说计入福利费呢

小菲老师 解答

2024-05-28 13:41

同学,你好

管理费用-劳动保护费
这个比较好

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