送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-20 17:02

你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。
不过实操中你如果没有计提,
直接写到五月,问题也不大。

学无止境 追问

2024-06-20 17:04

老师因为我不知道是多少电费,我没有计提,这现在怎么写分录呢

宋生老师 解答

2024-06-20 17:04

你好你可以直接借管理费用,电费贷。银行存款

学无止境 追问

2024-06-20 17:06

哦老师,电费计入了主营业务成本可以吗?是小规模纳税人口腔诊所的

宋生老师 解答

2024-06-20 17:10

你好!可以的,可以入

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3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
你好, 4月可以先计提 费用 回来发票再红冲 按发票金额入账
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你好,同学。 你是按实际购入 时计固定资产,收到发票有差额再作调整
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3月专票拿到8月认证? 不合适,3月你是小规模纳税人。 3月支付,分录:借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-22 18:58:58
您好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-16 22:10:50
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