出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

还有去年管理费用电话费,没有发票就直接做费用,贷银行存款,,另外就是预提房租租车费,这种汇算清缴时调整的,交所得税,这些管理费用也不好做会计凭证了吧?直接列清楚调增加哪些就行了吧?但是预提费用导致其他应付款也是根据自己写的情况说明,调整会计报表?
答: 没有发票的计入费用的,全部在企业所得税年报时,不得列支,全部属于调增应纳税所得额的数据
老师好,代收代缴员工汇算清缴的个税款,这样处理对吗1.收到员工打款借:银行存款贷:其他应付款2.代缴个税借:其他应付款贷:银行存款
答: 你好! 把其他应付款改为:应交税费…个人所得税,即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司法人一开始垫资买了一些东西,借管理费用5000贷其他应付款5000,后来他又从公司借了1万差旅费借其他应收10000贷银行存款10000,怎样同一个人,既有其他应收,又有其他应付,怎么办
答: 这个没关系,可以直接抵掉 借其他应付款 贷其他应收款

