2018年的时候,每月都计提了一笔租金,借:管理费用-租金180000,贷:其他应付款180000,对方拖欠发票,到了年底发票还没有收回,需不需要把计提的费用全部红字冲销掉?还是说不用冲红,只要汇算清缴前收到发票即可
邓邓
于2019-03-12 09:07 发布 767次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,补上计提,谢谢
2023-05-26 01:05:02
只要汇算清缴前收到发票就可以税前扣除的
2019-03-12 09:07:52
汇算清缴前取得了发票,就不用纳税调整的
2020-04-24 12:46:26
你好,可以的,有发票真实入帐没问题。
2020-04-17 16:34:28
你这个实际没有发生?借其他应付款-暂估 贷以前 年度损益调整,借以前 年度损益调整 贷利润分配未分配利润,
2020-03-31 18:18:19
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