老师,这里是内帐,看分录:待摊费用46500其他应收款-押金31000 ,银行存款77500 摊销借成本费用类贷待摊费用 这里46500是三个月的房租,如果我想把它分摊到每个月怎么做 呢
无情的乌冬面
于2024-08-20 13:47 发布 166次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-08-20 13:48
借管理费用46500/3
贷待摊费用
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借管理费用46500/3
贷待摊费用
2024-08-20 13:48:18
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你好!借银行存款86贷其他应收款 86 就可以的
2022-04-27 10:00:12
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退还时做相反的分录就是了
2022-06-06 16:40:14
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其他应收款(需要问项目收回现金),但是贷方没做账,------贷方没有账,怎么会平了报表
2021-09-29 14:13:27
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您好,这个为什么扣了1000呢?
2020-11-30 08:40:36
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无情的乌冬面 追问
2024-08-20 13:50
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2024-08-20 13:51