- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
2022-03-04 22:13
你好,同学,如果进项录入多了是由于账记错了
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把差额转入营业外收入或支出就可以。借应交税费-增-进项税额 -0.1 营业外支出 0.1
销项差额 贷营业外收入 0.2 应交税费-增-销项税额 -0.2
2017-07-27 18:51:16

你好,同学,如果进项录入多了是由于账记错了
2022-03-04 22:13:33

当月有需要计提的,然后在附表四本期金额需要填写
2019-05-20 17:02:35

你好,作废了就不需要做分录,在申报表不需要体现
2017-03-09 14:15:01

如果捐赠符合增值税免税政策,分录如下
借:营业外支出
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷:库存商品
进项税额转出填报
附表二第14行
2020-07-18 10:28:40
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小默老师 解答
2022-03-04 22:14
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